• 20
    2024-12

    国货航: 内部控制鉴证报告内容摘要

    (原标题:内部控制鉴证报告) 我们接受委托,审核了中国国际货运航空股份有限公司(以下简称"国货航")董事会对2024年6月30日财务报表内部控制有效性的认定。国货航董事会的责任是按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引建立健全内部控制并保持其有效性,以及确保后附的《中国国际货运航空股份有限公司2024年上半年内部控制评价报告》真实、完整地反映国货航2024年6月30日财务报表内部控制情况。我们的责任是对国货航2024年6月30日财务报表内部控制的有效性发表意见。 我们的审核是按照中